رئيس کمیسیون بودجه شورای اسلامی شهر همدان از افزایش ۲۸۰۰ میلیارد تومانی بودجه پیشنهادی سال ۱۴۰۵ شهرداری نسبت به بودجه سال گذشته خبر داد.
به گزارش ندای غرب به نقل از روابط عمومی شورای اسلامی شهر همدان، اکبر کاوسی امید در جلسه علنی صحن شورا به ارائه گزارش نهایی بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۵ شهرداری همدان پرداخت و افزود: جلسات مستمر کارشناسی برای بررسی این لایحه برگزار شد که در این فرآیند، اعضای شورا، معاونان، مدیران مناطق و کارشناسان واحدهای مرتبط حضور فعال و مؤثری داشتند که منجر به بررسی دقیقتر منابع و مصارف شد.
کاوسیامید با بیان اینکه لایحه پیشنهادی شهرداری در موعد مقرر قانونی به مبلغ هشت هزار و ششصد و پنجاه و نه میلیارد (۸۶۵۹ میلیارد) تومان به شورا ارسال شده بود، خاطر نشان کرد: مبنای بررسی این لایحه، همسویی با برنامه هفتم توسعه، برنامه عملیاتی راهبردی پنجساله شهرداری، چشمانداز ۲۰ ساله، سیاستهای مصوب شورای شهر در بودجه ۱۴۰۵ و بخشنامه ابلاغی وزارت کشور بوده است.
جایگزینی اوراق خزانه به جای وام و تسهیلات بانکی
رئيس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر همدان با اشاره به اصلاحات انجامشده در ساختار منابع بودجه، اضافه کرد: در لایحه اولیه، مبلغ هزار میلیارد تومان از طریق وام و تسهیلات بانکی ۴۰۰ میلیارد تومان نیز از محل سرمایهگذاری پیشبینی شده بود. اما پس از بررسیهای کارشناسی و با توجه به عدم قطعیت در تحقق درآمدهای وام و سرمایهگذاری در سال ۱۴۰۵، بخشی از این مبلغ پذیرفته نشد و معادل ۵۲۲ میلیارد تومان از آن به اوراق اعم از اوراق مشارکت و صکوک تبدیل شد.
به گفته کاووسی امید، محل مصرف این اوراق، تکمیل پروژههایی است که پیش از این اعتبارات دولتی دریافت کردهاند.
افزایش منابع بودجه به ۸۷۶۷ میلیارد تومان
وی در تشریح تغییرات منابع بودجه تصریح کرد: مجموع منابع پیشنهادی از ۸۶۵۹ میلیارد تومان با اصلاحات صورتگرفته به ۸۷۶۷ میلیارد تومان افزایش یافت که از این میزان، ۵۱۸۳ میلیارد تومان مربوط به درآمدهای عمومی و ۲۷۱۵ میلیارد تومان از محل واگذاری دارایی سرمایهای (فروش و تفکیک) و ۸۶۹ میلیارد تومان از محل واگذاری داراییهای وام و اوراق است.
کاوسی امید با اشاره به سهم هزینهها در بودجه ۱۴۰۵ شهرداری همدان بیان کرد: از کل بودجه مصوب، مبلغ ۳۷۷۶ میلیارد تومان معادل ۴۳ درصد به هزینههای جاری اختصاص دارد. همچنین ۴۹۹۱ میلیارد تومان معادل ۵۷ درصد به پروژههای عمرانی تخصیص یافته است که نشاندهنده رویکرد توسعهمحور بودجه است.
وی با اشاره به موارد تأثیرگذار در هزینههای پرسنلی، افزود: در تنظیم بودجه، افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و ۳۵ درصدی دستمزد کارگران ملاک عمل قرار گرفته است. بر این اساس، مجموع اعتبار در نظر گرفتهشده که عمده هزینههای جاری مربوط به هزینه های واگذاری خدمات شهری ( رفت و روب) و هزینه های نگهداری فضای سبز در سطح شهر همدان است .
توزیع بودجه عمرانی در حوزههای مختلف
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر همدان در ادامه به توزیع بخش عمرانی بودجه اشاره کرد و گفت: از مجموع ۴۹۹۱ میلیارد تومان تعهدات ماموریتهای ششگانه عمرانی شهرداری، اعتبارات در حوزه حملونقل و ترافیک ۲۲۳۴ میلیارد تومان، خدمات شهری و محیط زیست ۷۹۹ میلیارد تومان، ایمنی و مدیریت بحران ۳۷۳ میلیارد تومان، اجتماعی و فرهنگی ۳۶۹ میلیارد تومان، خدمات مدیریت ۵۴۰ میلیارد تومان و کالبدی و شهرسازی ۲۹۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است.
کاووسی خاطر نشان کرد: همچنین از بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۳۲۸ میلیارد تومان صرفا به منظور پرداخت بدیهیهای قطعی شده سنواتی اختصاص یافته است.
وی در پایان از همکاری کمیسیونهای تخصصی شورای شهر قدردانی کرد و گفت: کمیسیون برنامه و بودجه طی ۱۶۰نفر ساعت جلسه فشرده و با بهرهگیری از نظرات کارشناسی سایر کمیسیونها، اصلاحات لازم را برای ارائه بودجهای واقعبینانه و قابل تحقق انجام داد.
تمامی حقوق این سایت محفوظ است.